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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 741.00 | 6 947.00 | 10 794.00 | 17 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 741.00 | 6 947.00 | 10 794.00 | 17 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 267.00 | 15 934.00 | 26 334.00 | 42 267.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
084 Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 238.00 | 15 934.00 | 50 304.00 | 66 238.00 |
110 Total général Actif | 83 979.00 | 22 881.00 | 61 098.00 | 83 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
242 Autres charges externes. | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -425.00 | | | -425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
262 Autres charges | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 934.00 | | | 15 934.00 |