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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 261.00 | 275.00 | 7 986.00 | 8 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 261.00 | 275.00 | 7 986.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | | | 132.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 132.00 | |
110 Total général Actif | 8 261.00 | 275.00 | 8 118.00 | 8 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 261.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 394.00 | | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -854.00 | | | -854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 261.00 | | | 8 261.00 |