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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | 2 746.00 | 7 926.00 | 10 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 656.00 | 2 746.00 | 46 910.00 | 49 656.00 |
110 Total général Actif | 54 495.00 | 7 585.00 | 46 910.00 | 54 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
242 Autres charges externes. | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
252 Charges sociales | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -983.00 | | | -983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -983.00 | | | -983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |