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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 494.00 | 7 700.00 | 8 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 193.00 | 494.00 | 7 700.00 | 8 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 378.00 | 6 360.00 | 44 018.00 | 50 378.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 490.00 | 6 360.00 | 54 130.00 | 60 490.00 |
110 Total général Actif | 68 683.00 | 6 854.00 | 61 829.00 | 68 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
242 Autres charges externes. | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 360.00 | | | 6 360.00 |