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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 7 918.00 | 1 473.00 | 9 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 772.00 | 7 918.00 | 48 854.00 | 56 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | 1 002.00 | 6 371.00 | 7 373.00 |
084 Disponibilités | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 496.00 | 1 002.00 | 105 494.00 | 106 496.00 |
110 Total général Actif | 163 268.00 | 8 920.00 | 154 348.00 | 163 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
242 Autres charges externes. | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |