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Acceuil > LISTE DES BILANS : LAUZÉ CONSTRUCTION RENOVATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-03-16 Public 2021-12-31 Complete
2021-03-25 Public 2020-12-31 Complete
2020-05-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-14 Public 2017-12-31 Complete
DénominationLAUZÉ CONSTRUCTION RENOVATION
Siren828091538
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3003
Numéro de dépôtB2021/003211
Numéro de Gestion2017B00563
Code Activité4399C
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse30360 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels
AT Autres immobilisations corporelles 16 410.00 9 141.00 7 269.00 16 410.00
BJ TOTAL (I) 16 440.00 9 141.00 7 299.00 16 440.00
BL Matières premières, approvisionnements 838.00 838.00 838.00
BP En cours de production de services 2 240.00 2 240.00 2 240.00
BX Clients et comptes rattachés
BZ Autres créances 835.00 835.00 835.00
CF Disponibilités 34 069.00 34 069.00 34 069.00
CH Charges constatées d’avance 331.00 331.00 331.00
CJ TOTAL (II) 38 313.00 38 313.00 38 313.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 54 752.00 9 141.00 45 612.00 54 752.00
CU Autres participations 30.00 30.00 30.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00 100.00
DG Autres réserves 4 201.00 4 201.00 4 201.00
DH Report à nouveau -18 910.00 -27 610.00 -18 910.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 873.00 8 700.00 -7 873.00
DL TOTAL (I) -21 482.00 -13 610.00 -21 482.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 953.00 34 953.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 556.00 30 487.00 22 556.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 324.00 1 375.00 2 324.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 262.00 841.00 7 262.00
EC TOTAL (IV) 67 094.00 32 703.00 67 094.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 612.00 19 093.00 45 612.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 67 094.00 32 703.00 67 094.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 72 634.00 72 634.00 72 634.00
FJ Chiffres d’affaires nets 72 634.00 72 634.00 72 634.00
FM Production stockée 2 240.00
FO Subventions d’exploitation 1 270.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 860.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 77 007.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 438.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -838.00
FW Autres achats et charges externes 31 016.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 281.00
FY Salaires et traitements 18 967.00
FZ Charges sociales 8 992.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 932.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 860.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 83 648.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 640.00
GR Intérêts et charges assimilées 242.00
GU Total des charges financières (VI) 242.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -242.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 882.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 182.00 182.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 182.00 182.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 173.00 1 173.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 173.00 1 173.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -991.00 -991.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77 190.00 66 895.00 77 190.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85 062.00 58 195.00 85 062.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -7 873.00 8 700.00 -7 873.00