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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | 8 333.00 | 5 366.00 | 13 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 660.00 | 8 333.00 | 32 327.00 | 40 660.00 |
110 Total général Actif | 43 260.00 | 8 333.00 | 34 927.00 | 43 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 704.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |