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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 15 665.00 | 840.00 | 16 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 005.00 | 15 665.00 | 4 340.00 | 20 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 726.00 | 15 665.00 | 333 061.00 | 348 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 069.00 | | | 176 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 061.00 | | | 333 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 518.00 | 62 437.00 | 346 955.00 | 284 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 518.00 | 62 437.00 | 346 955.00 | 284 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 593.00 | | | 360 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 392.00 | | | 345 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 784.00 | | 1 220.00 | 18 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | | 1 220.00 | 15 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 407.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | 407.00 | | 15 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 830.00 | 192 330.00 | 3 500.00 | 195 830.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
ST Autres comptes | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |