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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 933.00 | 113 788.00 | 2 146.00 | 115 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 933.00 | 113 788.00 | 2 146.00 | 115 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
072 Créances – Autres | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
084 Disponibilités | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 794.00 | | 199 794.00 | 199 794.00 |
110 Total général Actif | 315 728.00 | 113 788.00 | 201 940.00 | 315 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 614.00 | 486 670.00 | | 524 614.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 614.00 | 486 670.00 | | 524 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196.00 | | | 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 006.00 | -6 006.00 | | 6 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 472.00 | 126 602.00 | | 127 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 2 138.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 84 581.00 | 84 505.00 | | 84 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 237.00 | 5 679.00 | | 8 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 757.00 | 216 955.00 | | 201 757.00 |
252 Charges sociales | 62 555.00 | 55 061.00 | | 62 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 491 855.00 | 486 114.00 | | 491 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 759.00 | 556.00 | | 32 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 776.00 | 2 028.00 | | 16 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 515.00 | -1 463.00 | | 12 515.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 94.00 | | | 94.00 |