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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 460.00 | 35 460.00 | 1.00 | 35 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
110 Total général Actif | 155 669.00 | 35 460.00 | 120 209.00 | 155 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
252 Charges sociales | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |