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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 483 684.00 | 230 482.00 | 253 202.00 | 483 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 684.00 | 230 482.00 | 253 202.00 | 483 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | 2 839.00 | 13 291.00 | 16 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 088.00 | 2 839.00 | 18 248.00 | 21 088.00 |
110 Total général Actif | 504 772.00 | 233 322.00 | 271 450.00 | 504 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -365 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
230 Autres produits | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
242 Autres charges externes. | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
262 Autres charges | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
294 Charges financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 684.00 | | | 483 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 847.00 | | | 5 847.00 |