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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 814.00 | 11 487.00 | 327.00 | 11 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 814.00 | 11 487.00 | 327.00 | 11 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 364.00 | 8 676.00 | 75 688.00 | 84 364.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
084 Disponibilités | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 964.00 | 8 676.00 | 442 288.00 | 450 964.00 |
110 Total général Actif | 462 779.00 | 20 163.00 | 442 615.00 | 462 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
230 Autres produits | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
242 Autres charges externes. | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
252 Charges sociales | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 951.00 | | | 34 951.00 |