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Acceuil > LISTE DES BILANS : SUD ALUMINIUM OCEAN INDIEN

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-04-21 Public 2015-12-31 Simplified
DénominationSUD ALUMINIUM OCEAN INDIEN
Siren502158363
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9742
Numéro de dépôt337
Numéro de Gestion2008B00041
Code Activité2512Z
Date de cloture n-131/12/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse97410 ST PIERRE
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028 Immobilisations corporelles 49 126.00 38 982.00 10 144.00 49 126.00
040 Immobilisations financières 6 000.00 6 000.00 6 000.00
044 Total Actif Immobilisé 55 126.00 38 982.00 16 144.00 55 126.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 225 130.00 225 130.00 225 130.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 15 914.00 15 914.00 15 914.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 404 553.00 404 553.00 404 553.00
072 Créances – Autres 5 344.00 5 344.00 5 344.00
080 Valeurs mobilières de placement 15 205.00 15 205.00 15 205.00
084 Disponibilités 79 483.00 79 483.00 79 483.00
092 Charges constatées d’avance 480.00 480.00 480.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 746 108.00 746 108.00 746 108.00
110 Total général Actif 801 234.00 38 982.00 762 252.00 801 234.00
120 Capital social ou individuel 50 000.00
126 Réserve légale 5 000.00
134 Report à nouveau 74 288.00
136 Résultat de l’exercice 173 670.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 302 958.00
156 Emprunts et dettes assimilées 8 969.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 344.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 132 151.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 25 510.00
172 Autres dettes 303 831.00
176 Total des dettes 459 294.00
180 Total général Passif 762 252.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 6 205.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
214 Production vendue de biens – France 1 608 231.00 431 504.00 1 608 231.00
226 Subventions d’exploitation reçues 177.00 177.00
230 Autres produits 4.00 1.00 4.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 1 608 412.00 431 506.00 1 608 412.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 529 926.00 428 066.00 529 926.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -175 640.00 -308 573.00 -175 640.00
242 Autres charges externes. 693 219.00 86 556.00 693 219.00
243 (dont taxe professionnelle) 2 885.00 2 885.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 5 763.00 3 579.00 5 763.00
250 Rémunérations du personnel 267 642.00 169 465.00 267 642.00
252 Charges sociales 76 230.00 41 103.00 76 230.00
254 Dotations aux amortissements 3 477.00 3 948.00 3 477.00
262 Autres charges 3 242.00 747.00 3 242.00
264 Total des charges d’exploitation 1 403 859.00 424 892.00 1 403 859.00
270 Résultat d’exploitation 204 553.00 6 613.00 204 553.00
280 Produits financiers 7.00 7.00 7.00
290 Produits exceptionnels 7 944.00 789.00 7 944.00
294 Charges financières 1 803.00 1 979.00 1 803.00
300 Charges exceptionnelles 7 044.00 20.00 7 044.00
306 Impôts sur les bénéfices 29 989.00 29 989.00
310 Bénéfice ou perte 173 670.00 5 411.00 173 670.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 2 048.00 2 048.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 4 157.00 4 157.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 53 990.00 53 990.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 6 205.00 6 205.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 5 070.00 5 070.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 27 183.00 27 183.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 17 688.00 17 688.00