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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
110 Total général Actif | 32 767.00 | 19 195.00 | 13 572.00 | 32 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 321.00 | | | 8 321.00 |