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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 21 660.00 | 182.00 | 21 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 852.00 | 21 660.00 | 70 191.00 | 91 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 530.00 | 10 030.00 | 74 500.00 | 84 530.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 129 408.00 | | 129 408.00 | 129 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 583.00 | 10 030.00 | 209 553.00 | 219 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 435.00 | 31 690.00 | 279 745.00 | 311 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 013.00 | | | -15 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
DL TOTAL (I) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 745.00 | | | 279 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 392.00 | 267.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 267.00 | | 21 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |