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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 101.00 | 1 332.00 | 4 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 434.00 | 3 101.00 | 1 332.00 | 4 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 792.00 | 34 360.00 | 42 431.00 | 76 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 456.00 | 34 360.00 | 45 096.00 | 79 456.00 |
110 Total général Actif | 83 890.00 | 37 462.00 | 46 428.00 | 83 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
242 Autres charges externes. | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
252 Charges sociales | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21.00 | | | -21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |