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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | 254.00 | 2 500.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 254.00 | 5 156.00 | 5 410.00 |
110 Total général Actif | 28 127.00 | 22 971.00 | 5 156.00 | 28 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 917.00 | 58 318.00 | | 31 917.00 |
230 Autres produits | | 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 917.00 | 58 604.00 | | 31 917.00 |
242 Autres charges externes. | 13 171.00 | 31 435.00 | | 13 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 455.00 | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 18 000.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | 5 167.00 | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | 4 287.00 | | 2 954.00 |
256 Dotations aux provisions | | 254.00 | | |
262 Autres charges | | 3 356.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 656.00 | 59 598.00 | | 32 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -739.00 | -994.00 | | -739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -739.00 | -994.00 | | -739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |