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Acceuil > LISTE DES BILANS : ATELIER DU BOIS TARGONNAIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-10-28 Public 2018-08-31 Complete
2018-02-22 Public 2015-08-31 Complete
DénominationATELIER DU BOIS TARGONNAIS
Siren524453339
Cloture31/08/2018
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt25580
Numéro de Gestion2010B03061
Code Activité4332A
Date de cloture n-131/08/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse33760 Targon
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 064.00 13 064.00 13 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 290.00 6 918.00 9 372.00 16 290.00
BJ TOTAL (I) 29 353.00 19 982.00 9 372.00 29 353.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 384.00 3 384.00 3 384.00
BP En cours de production de services 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BX Clients et comptes rattachés 5 483.00 5 483.00 5 483.00
BZ Autres créances 10 855.00 10 855.00 10 855.00
CF Disponibilités 11 931.00 11 931.00 11 931.00
CH Charges constatées d’avance 2 317.00 2 317.00 2 317.00
CJ TOTAL (II) 48 970.00 48 970.00 48 970.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 78 324.00 19 982.00 58 342.00 78 324.00
CR Parts à plus d’un an 1 965.00 1 965.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00 750.00
DG Autres réserves 29 141.00 8 890.00 29 141.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20 187.00 20 251.00 -20 187.00
DL TOTAL (I) 17 204.00 37 391.00 17 204.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 344.00 9 570.00 6 344.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 707.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 000.00 12 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 730.00 6 865.00 12 730.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 701.00 9 842.00 7 701.00
EA Autres dettes 2 364.00 2 364.00
EC TOTAL (IV) 41 138.00 28 984.00 41 138.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 342.00 66 375.00 58 342.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 26 077.00 22 640.00 26 077.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 239 868.00 239 868.00 239 868.00
FJ Chiffres d’affaires nets 239 868.00 239 868.00 239 868.00
FM Production stockée 15 000.00
FQ Autres produits 57.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 254 925.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 109 522.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 384.00
FW Autres achats et charges externes 49 885.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 284.00
FY Salaires et traitements 101 460.00
FZ Charges sociales 16 129.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 239.00
GE Autres charges 192.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 278 327.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -23 402.00
GR Intérêts et charges assimilées 201.00
GU Total des charges financières (VI) 201.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -201.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 604.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A2 TOTAL ACTIF -1.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 333.00 50 127.00 1 333.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 333.00 50 127.00 1 333.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 127.00 77.00 127.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 127.00 77.00 127.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 206.00 50 051.00 1 206.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 210.00 1 730.00 -2 210.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 256 258.00 264 390.00 256 258.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 276 445.00 244 139.00 276 445.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -20 187.00 20 251.00 -20 187.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 025.00 4 025.00