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Acceuil > LISTE DES BILANS : AUX GOURMANDISES DE SOHOAN SARL

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-08-20 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationAUX GOURMANDISES DE SOHOAN SARL
Siren788480200
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9761
Numéro de dépôt139
Numéro de Gestion2012B99676
Code Activité1071C
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse97600 MAMOUDZOU
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
014 Immobilisations incorporelles – Autres 107.00 107.00 107.00
028 Immobilisations corporelles 64 391.00 32 613.00 31 779.00 64 391.00
040 Immobilisations financières 14 268.00 14 268.00 14 268.00
044 Total Actif Immobilisé 78 767.00 32 720.00 46 047.00 78 767.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 6 000.00 6 000.00 6 000.00
060 Stock marchandises 1 100.00 1 100.00 1 100.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 2 988.00 2 988.00 2 988.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 148 864.00 148 864.00 148 864.00
072 Créances – Autres 55 511.00 55 511.00 55 511.00
084 Disponibilités 118 716.00 118 716.00 118 716.00
092 Charges constatées d’avance
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 333 180.00 333 180.00 333 180.00
110 Total général Actif 411 946.00 32 720.00 379 227.00 411 946.00
120 Capital social ou individuel 1 000.00
126 Réserve légale 100.00
134 Report à nouveau 74 053.00
136 Résultat de l’exercice 129 873.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 205 026.00
156 Emprunts et dettes assimilées 25 042.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 69 160.00
172 Autres dettes 79 999.00
176 Total des dettes 174 201.00
180 Total général Passif 379 227.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 19 050.00
195 Dont dettes à plus d’un an 9 178.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
214 Production vendue de biens – France 839 438.00 728 797.00 839 438.00
230 Autres produits 4 521.00 2 646.00 4 521.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 843 959.00 731 443.00 843 959.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 617.00 617.00
236 Variation de stock (marchandises) -1 100.00 -1 100.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 307 142.00 219 538.00 307 142.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 2 000.00 -3 000.00 2 000.00
242 Autres charges externes. 144 156.00 92 491.00 144 156.00
243 (dont taxe professionnelle) 277.00 277.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 10 540.00 4 955.00 10 540.00
250 Rémunérations du personnel 224 884.00 184 382.00 224 884.00
252 Charges sociales 7 988.00 12 555.00 7 988.00
254 Dotations aux amortissements 12 859.00 11 078.00 12 859.00
262 Autres charges 453.00 3 021.00 453.00
264 Total des charges d’exploitation 709 540.00 525 020.00 709 540.00
270 Résultat d’exploitation 134 420.00 206 423.00 134 420.00
290 Produits exceptionnels 427.00
294 Charges financières -107.00 25.00 -107.00
300 Charges exceptionnelles 3 421.00 3 421.00
306 Impôts sur les bénéfices 1 232.00 5 603.00 1 232.00
310 Bénéfice ou perte 129 873.00 201 222.00 129 873.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 16 798.00 16 798.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 1 350.00 1 350.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 903.00 903.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 66 515.00 66 515.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 19 050.00 19 050.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 6 798.00 6 798.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 2 778.00 2 778.00
5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
376 Effectif moyen du personnel 13.00 13.00