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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 304.00 | 321.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 1 510.00 | 10 712.00 | 12 222.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 597.00 | 1 814.00 | 14 783.00 | 16 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
110 Total général Actif | 23 509.00 | 1 814.00 | 21 695.00 | 23 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -65.00 | | | -65.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -751.00 | | | -751.00 |