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Acceuil > LISTE DES BILANS : A.R.T.S.(ARTISAN RENOVATION TRAVAUX SERVICES)

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-08 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-04 Public 2019-12-31 Complete
2018-12-03 Public 2018-06-30 Complete
2018-02-07 Public 2017-06-30 Simplified
2017-02-10 Public 2016-06-30 Simplified
DénominationA.R.T.S.(ARTISAN RENOVATION TRAVAUX SERVICES)
Siren791265713
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt2329
Numéro de Gestion2013B00105
Code Activité4339Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-118
Date de dépôt08/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse11100 Narbonne
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 500.00 323.00 177.00 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 388.00 19 646.00 8 742.00 28 388.00
BJ TOTAL (I) 28 888.00 19 969.00 8 919.00 28 888.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 933.00 4 933.00 4 933.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 25 339.00 25 339.00 25 339.00
BZ Autres créances 2 069.00 2 069.00 2 069.00
CF Disponibilités 70 216.00 70 216.00 70 216.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 102 556.00 102 556.00 102 556.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 131 444.00 19 969.00 111 474.00 131 444.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 500.00 500.00 500.00
DD Réserve légale (1) 50.00 50.00 50.00
DG Autres réserves 3 548.00 3 548.00 3 548.00
DH Report à nouveau 19 661.00 5 434.00 19 661.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 523.00 14 226.00 2 523.00
DL TOTAL (I) 26 282.00 23 759.00 26 282.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56 485.00 9 332.00 56 485.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 238.00 439.00 238.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 329.00 200.00 329.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 268.00 17 089.00 13 268.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 259.00 5 128.00 7 259.00
EA Autres dettes 7 613.00 1 960.00 7 613.00
EC TOTAL (IV) 85 193.00 34 149.00 85 193.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 111 474.00 57 908.00 111 474.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 203 476.00 203 476.00 203 476.00
FJ Chiffres d’affaires nets 203 476.00 203 476.00 203 476.00
FO Subventions d’exploitation 4 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 207 978.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 69 881.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 329.00
FW Autres achats et charges externes 92 675.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 419.00
FY Salaires et traitements 25 000.00
FZ Charges sociales 8 509.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 871.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 204 027.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 952.00
GR Intérêts et charges assimilées 166.00
GU Total des charges financières (VI) 166.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -166.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 786.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00 45.00 450.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 813.00 1 991.00 813.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 263.00 2 036.00 1 263.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 263.00 -2 036.00 -1 263.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 519.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 207 978.00 312 568.00 207 978.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 205 456.00 298 342.00 205 456.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 523.00 14 226.00 2 523.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 497.00 8 995.00 5 497.00