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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 110 442.00 | 289 558.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | 110 442.00 | 289 558.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 026.00 | 670.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 126.00 | 6 026.00 | 21 100.00 | 27 126.00 |
110 Total général Actif | 427 126.00 | 116 468.00 | 310 658.00 | 427 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
230 Autres produits | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
242 Autres charges externes. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
294 Charges financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 579.00 | | | 5 579.00 |