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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 811.00 | 50 666.00 | 57 145.00 | 107 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 852.00 | 50 666.00 | 58 186.00 | 108 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
110 Total général Actif | 153 768.00 | 50 666.00 | 103 102.00 | 153 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |