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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 606.00 | 1 065.00 | 26 541.00 | 27 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 206.00 | 1 065.00 | 28 141.00 | 29 206.00 |
060 Stock marchandises | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
072 Créances – Autres | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
084 Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
110 Total général Actif | 118 681.00 | 1 065.00 | 117 616.00 | 118 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 633.00 | 21 070.00 | | 10 633.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 882.00 | 21 070.00 | | 142 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 366.00 | | | -44 366.00 |
242 Autres charges externes. | 23 555.00 | 22 609.00 | | 23 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 1 005.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 200.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | 5 060.00 | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 7.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 785.00 | 35 881.00 | | 113 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 097.00 | -14 810.00 | | 29 097.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 097.00 | 18 738.00 | | 19 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 403.00 | 4 121.00 | | 16 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 197.00 | -193.00 | | 27 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226.00 | | | 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33.00 | | | 33.00 |