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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 110.00 | 2 140.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 250.00 | 110.00 | 2 140.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
110 Total général Actif | 16 439.00 | 110.00 | 16 329.00 | 16 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |