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Acceuil > LISTE DES BILANS : LOGEMENT HABITAT SERVICES (LH SERVICES)

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-06-30 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationLOGEMENT HABITAT SERVICES (LH SERVICES)
Siren808095822
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt1861
Numéro de Gestion2014B00669
Code Activité4334Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt30/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse76620 Le Havre
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
014 Immobilisations incorporelles – Autres 910.00 814.00 96.00 910.00
028 Immobilisations corporelles 17 727.00 4 266.00 13 462.00 17 727.00
044 Total Actif Immobilisé 18 637.00 5 079.00 13 558.00 18 637.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 450.00 450.00 450.00
060 Stock marchandises
068 Créances – Clients et comptes rattachés 10 982.00 1 233.00 9 750.00 10 982.00
072 Créances – Autres 4 820.00 4 820.00 4 820.00
084 Disponibilités 12 885.00 12 885.00 12 885.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 29 137.00 1 233.00 27 904.00 29 137.00
110 Total général Actif 47 774.00 6 312.00 41 462.00 47 774.00
120 Capital social ou individuel 12 000.00
126 Réserve légale 3 788.00
136 Résultat de l’exercice -5 784.00
140 Provisions réglementées 4 924.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 14 928.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 6 637.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 3 275.00
172 Autres dettes 19 897.00
176 Total des dettes 26 534.00
180 Total général Passif 41 462.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 4 174.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
218 Production vendue de services ‐ France 84 909.00 37 401.00 84 909.00
222 Production stockée 2 238.00 2 238.00
226 Subventions d’exploitation reçues 32 951.00 21 581.00 32 951.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 120 099.00 58 982.00 120 099.00
236 Variation de stock (marchandises) -1 000.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 19 010.00 10 415.00 19 010.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 550.00 550.00
242 Autres charges externes. 25 555.00 14 016.00 25 555.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 280.00 375.00 280.00
24B (dont crédit bail mobilier) 11.00 11.00
250 Rémunérations du personnel 49 326.00 22 178.00 49 326.00
252 Charges sociales 25 334.00 7 690.00 25 334.00
254 Dotations aux amortissements 4 637.00 442.00 4 637.00
256 Dotations aux provisions 1 233.00 1 233.00
262 Autres charges 154.00 154.00
264 Total des charges d’exploitation 126 079.00 54 117.00 126 079.00
270 Résultat d’exploitation -5 980.00 4 866.00 -5 980.00
290 Produits exceptionnels 76.00 76.00
306 Impôts sur les bénéfices -120.00 -120.00
310 Bénéfice ou perte -5 784.00 4 866.00 -5 784.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 910.00 910.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 3 264.00 3 264.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 14 463.00 14 463.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 4 174.00 4 174.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 5 766.00 5 766.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 6 497.00 6 497.00
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 1 233.00 1 233.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 1 233.00 1 233.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
376 Effectif moyen du personnel 3.00 3.00