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Acceuil > LISTE DES BILANS : CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-11-23 Public 2020-12-31 Simplified
2021-03-22 Public 2018-12-31 Simplified
2018-05-31 Public 2015-12-31 Simplified
DénominationCONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VILLEPINTE
Siren445054109
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt7933
Numéro de Gestion2003B00500
Code Activité7120A
Date de cloture n-131/12/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt31/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93420 VILLEPINTE
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 10 671.00 10 671.00 10 671.00
028 Immobilisations corporelles 118 734.00 91 618.00 27 117.00 118 734.00
040 Immobilisations financières 175.00 175.00 175.00
044 Total Actif Immobilisé 129 581.00 91 618.00 37 963.00 129 581.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 1 097.00 1 097.00 1 097.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 18 288.00 18 288.00 18 288.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 6 040.00 6 040.00 6 040.00
072 Créances – Autres 3 597.00 3 597.00 3 597.00
084 Disponibilités 580 144.00 580 144.00 580 144.00
092 Charges constatées d’avance 2 980.00 2 980.00 2 980.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 593 858.00 593 858.00 593 858.00
110 Total général Actif 723 439.00 91 618.00 631 821.00 723 439.00
120 Capital social ou individuel 7 625.00
126 Réserve légale 763.00
134 Report à nouveau 509 238.00
136 Résultat de l’exercice 61 058.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 578 683.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 5 247.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 16 163.00
172 Autres dettes 47 891.00
176 Total des dettes 53 138.00
180 Total général Passif 631 821.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 19 649.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
218 Production vendue de services ‐ France 228 685.00 228 685.00
226 Subventions d’exploitation reçues 3 793.00 3 793.00
230 Autres produits 36.00 36.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 228 721.00 228 721.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 13 750.00 13 750.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 259.00 259.00
242 Autres charges externes. 39 662.00 39 662.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 156.00 1 156.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 5 475.00 5 475.00
250 Rémunérations du personnel 67 397.00 67 397.00
252 Charges sociales 23 188.00 23 188.00
254 Dotations aux amortissements 5 206.00 5 206.00
262 Autres charges 2 834.00 2 834.00
264 Total des charges d’exploitation 157 770.00 157 770.00
270 Résultat d’exploitation 70 951.00 70 951.00
280 Produits financiers 9 029.00 9 029.00
290 Produits exceptionnels 884.00 884.00
294 Charges financières 413.00 413.00
300 Charges exceptionnelles 270.00 270.00
306 Impôts sur les bénéfices 19 123.00 19 123.00
310 Bénéfice ou perte 61 058.00 61 058.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 17 149.00 17 149.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 10 160.00 10 160.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 2 500.00 2 500.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 109 932.00 109 932.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 19 649.00 19 649.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 45 737.00 45 737.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 10 162.00 10 162.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
376 Effectif moyen du personnel 3.00 3.00