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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 347.00 | 23 466.00 | 19 880.00 | 43 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | 801.00 | 1 450.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 598.00 | 24 267.00 | 21 330.00 | 45 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 975.00 | 7 014.00 | 72 961.00 | 79 975.00 |
072 Créances – Autres | 39 012.00 | 23 179.00 | 15 833.00 | 39 012.00 |
084 Disponibilités | 538 779.00 | | 538 779.00 | 538 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 663.00 | 30 193.00 | 634 469.00 | 664 663.00 |
110 Total général Actif | 710 260.00 | 54 461.00 | 655 800.00 | 710 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 358.00 | | | 859 358.00 |
230 Autres produits | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 488.00 | | | 866 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
252 Charges sociales | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 613.00 | | | 481 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384 875.00 | | | 384 875.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |