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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 776.00 | 482.00 | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 463.00 | 66 878.00 | 44 585.00 | 111 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 721.00 | 67 654.00 | 62 068.00 | 129 721.00 |
060 Stock marchandises | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
084 Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
110 Total général Actif | 171 513.00 | 67 654.00 | 103 859.00 | 171 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
230 Autres produits | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 923.00 | | | 326 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 666.00 | | | 214 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -467.00 | | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 927.00 | | | 317 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |