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Acceuil > LISTE DES BILANS : DKO CONCEPT

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-12-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-22 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-21 Public 2018-12-31 Simplified
2018-10-17 Public 2017-12-31 Simplified
2017-11-23 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationDKO CONCEPT
Siren521986174
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/041960
Numéro de Gestion2010B02157
Code Activité4791B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69130 ECULLY
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
014 Immobilisations incorporelles – Autres 6 394.00 6 076.00 318.00 6 394.00
028 Immobilisations corporelles 55 095.00 16 565.00 38 530.00 55 095.00
040 Immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
044 Total Actif Immobilisé 61 789.00 22 641.00 39 148.00 61 789.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 37 081.00 3 124.00 33 957.00 37 081.00
072 Créances – Autres 21 576.00 21 576.00 21 576.00
080 Valeurs mobilières de placement 39 204.00 39 204.00 39 204.00
084 Disponibilités 313 973.00 313 973.00 313 973.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 411 834.00 3 124.00 408 710.00 411 834.00
110 Total général Actif 473 623.00 25 765.00 447 859.00 473 623.00
120 Capital social ou individuel 15 000.00
126 Réserve légale 1 500.00
132 Autres réserves 145 183.00
136 Résultat de l’exercice 56 253.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 217 937.00
156 Emprunts et dettes assimilées 39 206.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 103 568.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 6 775.00
172 Autres dettes 54 546.00
174 Produits constatés d’avance 32 601.00
176 Total des dettes 229 922.00
180 Total général Passif 447 859.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 35 010.00
195 Dont dettes à plus d’un an 30 989.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
218 Production vendue de services ‐ France 489 602.00 349 152.00 489 602.00
226 Subventions d’exploitation reçues 1 800.00 1 500.00 1 800.00
230 Autres produits 6 026.00 1 698.00 6 026.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 497 428.00 352 350.00 497 428.00
242 Autres charges externes. 281 467.00 282 813.00 281 467.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 103.00 1 103.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 2 475.00 1 429.00 2 475.00
250 Rémunérations du personnel 88 672.00 18 990.00 88 672.00
252 Charges sociales 45 518.00 6 539.00 45 518.00
254 Dotations aux amortissements 8 934.00 5 383.00 8 934.00
262 Autres charges 49.00 56.00 49.00
264 Total des charges d’exploitation 427 114.00 315 210.00 427 114.00
270 Résultat d’exploitation 70 314.00 37 139.00 70 314.00
280 Produits financiers 2 315.00 -291.00 2 315.00
290 Produits exceptionnels 340.00
294 Charges financières 224.00 206.00 224.00
300 Charges exceptionnelles 1 391.00 17.00 1 391.00
306 Impôts sur les bénéfices 14 760.00 5 547.00 14 760.00
310 Bénéfice ou perte 56 253.00 31 419.00 56 253.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 3 200.00 3 200.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 31 144.00 31 144.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 666.00 666.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 26 779.00 26 779.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 35 010.00 35 010.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 74 996.00 74 996.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 28 833.00 28 833.00
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 4 026.00 4 026.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 4 026.00 4 026.00