|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 2 397.00 | 16 629.00 | 19 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 026.00 | 2 397.00 | 16 629.00 | 19 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | 790.00 | 11 243.00 | 12 033.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 162.00 | 790.00 | 33 372.00 | 34 162.00 |
110 Total général Actif | 53 188.00 | 3 187.00 | 50 001.00 | 53 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 830.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 790.00 | | | 790.00 |