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Acceuil > LISTE DES BILANS : AZ JARDIN SARL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-14 Public 2021-12-31 Simplified
2021-12-06 Public 2020-12-31 Simplified
2020-08-10 Public 2019-12-31 Simplified
2019-09-13 Public 2018-12-31 Simplified
2018-09-10 Public 2017-12-31 Simplified
2017-08-23 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationAZ JARDIN SARL
Siren500789292
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt7064
Numéro de Gestion2007B00442
Code Activité8130Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17400 Mazeray
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028 Immobilisations corporelles 20 108.00 16 302.00 3 806.00 20 108.00
040 Immobilisations financières 470.00 470.00 470.00
044 Total Actif Immobilisé 20 578.00 16 302.00 4 276.00 20 578.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 3 048.00 3 048.00 3 048.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 11 530.00 2 247.00 9 283.00 11 530.00
072 Créances – Autres 1 069.00 1 069.00 1 069.00
084 Disponibilités 5 525.00 5 525.00 5 525.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 21 172.00 2 247.00 18 925.00 21 172.00
110 Total général Actif 41 750.00 18 549.00 23 201.00 41 750.00
120 Capital social ou individuel 4 000.00
126 Réserve légale 400.00
134 Report à nouveau -4 146.00
136 Résultat de l’exercice 744.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 998.00
156 Emprunts et dettes assimilées 11 298.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 400.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 5 119.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 41.00
172 Autres dettes 5 386.00
176 Total des dettes 22 203.00
180 Total général Passif 23 201.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 2 147.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 500.00
195 Dont dettes à plus d’un an 9 144.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
218 Production vendue de services ‐ France 43 505.00 43 505.00
226 Subventions d’exploitation reçues 4 500.00 4 500.00
230 Autres produits 3 130.00 3 130.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 51 135.00 51 135.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 8 618.00 8 618.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 126.00 126.00
242 Autres charges externes. 17 051.00 17 051.00
243 (dont taxe professionnelle) 476.00 476.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 1 885.00 1 885.00
24A (dont crédit bail immobilier) 242.00 242.00
250 Rémunérations du personnel 15 691.00 15 691.00
252 Charges sociales 3 427.00 3 427.00
254 Dotations aux amortissements 2 588.00 2 588.00
256 Dotations aux provisions 460.00 460.00
262 Autres charges 25.00 25.00
264 Total des charges d’exploitation 49 871.00 49 871.00
270 Résultat d’exploitation 1 264.00 1 264.00
280 Produits financiers 2.00 2.00
290 Produits exceptionnels 500.00 500.00
294 Charges financières 509.00 509.00
300 Charges exceptionnelles 513.00 513.00
310 Bénéfice ou perte 744.00 744.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 2 147.00 2 147.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 32 066.00 32 066.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 2 147.00 2 147.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 13 635.00 13 635.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 273.00 273.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 4 060.00 4 060.00
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 460.00 460.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 460.00 460.00