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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 798.00 | 4 402.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 037.00 | 1 257.00 | 2 780.00 | 4 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 237.00 | 2 055.00 | 7 182.00 | 9 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 591.00 | 2 440.00 | 14 151.00 | 16 591.00 |
084 Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 576.00 | 2 440.00 | 35 136.00 | 37 576.00 |
110 Total général Actif | 46 813.00 | 4 495.00 | 42 318.00 | 46 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 053.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |